View the step-by-step solution to:

Fact Sheet: Excel Project for Managerial Accounting 20107B CHJ Company is preparing budgets for the 2nd quarter ending June 30. 1. Instructions for

i need help fast with this
Fact Sheet: Excel Project for Managerial Accounting 201-07B  CHJ Company is preparing budgets for the 2 nd  quarter ending June 30. 1. Instructions for completion a. You are to take the two files; fact sheet and Excel file to compute the values in  Gold  boxes (with numbers in them 1 through 40 plus optional bonus question 41).   Green  Boxes with a “?” should be calculated as one might need these answers on future  worksheets for Input.  Cells with a  Black dash  are blank.  No input needed. b. You are to input the numbers from the  Gold boxes in the appropriate boxes on the Excel  answer sheet file.  All answers in the answer sheet must be numeric for Questions 1  through 50.  Questions 51 and 52 are bonus worth 1 point each.  There are two  responses for 18, 18DL and 18OH, thus another bonus point will be available. c. Also type your name in the cells for your name.  If name omitted, there will be an  automatic 2 point deduction from the total. d. There will be no partial credit. e. I will answer only email type questions, normally within one day of receipt. f. Do your best.  Good Luck. g. Save the answer sheet in Excel as your last name and first initial with no spaces.  For  Example, my file would be  merkell.xls .  Save the Excel file as Excel 97-2003 Workbook.  You can either email me your answer sheet ahead of time or turn it in on Saturday  morning, April 17, 2010 2. CHJ Company uses the calendar year as its fiscal year. 3. Sales for CHJ Company a. April 20,000 units b. May 50,000 units c. June 30,000 units d. July 25,000 units e. August 15,000 units f. Current selling price is $10.00 per unit.  On June 1 st , CHJ is increasing the selling price to  $11.00 per unit to cover anticipated raw material price increases. 4. Production a. Management at CHJ Company wants ending inventory to be equal to 20% of the  following month’s budgeted sales in units. b. On March 31 st , 4,000 units were on hand. 5. Material usage and cost a. At CHJ Company, 5 pounds of material are required per unit of production. b. Management wants material on hand at the end of each month equal to 10% of the  following month’s production. c. On March 31 st , 13,000 pounds of material are on hand. Page  1
Background image of page 1
Fact Sheet: Excel Project for Managerial Accounting 201-07B  d. Current Material Cost is $.40 per pound.  Their material supplier has notified CHJ that  effective June 1 st , the price per pound will increase by 10 cents. Page  2
Background image of page 2
Show entire document

Recently Asked Questions

Why Join Course Hero?

Course Hero has all the homework and study help you need to succeed! We’ve got course-specific notes, study guides, and practice tests along with expert tutors.


Educational Resources
  • -

    Study Documents

    Find the best study resources around, tagged to your specific courses. Share your own to gain free Course Hero access.

    Browse Documents
  • -

    Question & Answers

    Get one-on-one homework help from our expert tutors—available online 24/7. Ask your own questions or browse existing Q&A threads. Satisfaction guaranteed!

    Ask a Question